邯郸市第一医院2024年单位决算信息公开

     2024年度

    部门决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

   预算代码:361027

   单位名称:邯郸市第一医院

 

 

邯郸市第一医院

2024年度部门决算公开文本

 

邯郸市第一医院

二〇二五年八月

 

 

 

 

目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分   名词解释

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

邯郸市第一医院始建于1950年10月,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的大型现代化综合性三级甲等医院,目前是七所医学院校的附属医院和教学医院,医院大胆创新,积极创建学习型医院,探索公立医院改革,成为河北省地市级以上公立医院改革试点单位。

 

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

邯郸市第一医院

财政补助事业单位

财政性资金定额

 

第二部分   2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

303.85

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,000.00

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

141,169.83

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

8.81

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

8,209.74

八、社会保障和就业支出

39

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

153,379.73

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

5,000.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

154,683.41

本年支出合计

58

158,388.54

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

10,720.46

年末结转和结余

60

7,015.33

 

30

 

 

61

 

总计

31

165,403.87

总计

62

165,403.87

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

公开02

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

154,683.41

5,303.85

 

141,169.83

 

 

8,209.74

210

卫生健康支出

149,683.41

303.85

 

141,169.83

 

 

8,209.74

21002

公立医院

149,683.41

303.85

 

141,169.83

 

 

8,209.74

2100201

综合医院

149,379.57

 

 

141,169.83

 

 

8,209.74

2100299

其他公立医院支出

303.85

303.85

 

 

 

 

 

229

其他支出

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

5,000.00

5,000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

公开03

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158,388.54

142,792.73

15,595.81

 

 

 

206

科学技术支出

8.81

 

8.81

 

 

 

20605

科技条件与服务

8.81

 

8.81

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

8.81

 

8.81

 

 

 

210

卫生健康支出

153,379.73

142,792.73

10,587.00

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

26.10

 

26.10

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

26.10

 

26.10

 

 

 

21002

公立医院

153,353.47

142,792.73

10,560.74

 

 

 

2100201

综合医院

153,049.63

142,792.73

10,256.90

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

303.85

 

303.85

 

 

 

21004

公共卫生

0.16

 

0.16

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

0.16

 

0.16

 

 

 

229

其他支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

303.85

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,000.00

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

8.81

8.81

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

333.57

333.57

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

5,000.00

 

5,000.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

5,303.85

本年支出合计

59

5,342.38

342.38

5,000.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

348.95

年末财政拨款结转和结余

60

310.42

310.42

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

348.95

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

5,652.80

总计

64

5,652.80

 

652.80

 

5,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

合计

342.38

 

342.38

206

科学技术支出

8.81

 

8.81

20605

科技条件与服务

8.81

 

8.81

2060599

其他科技条件与服务支出

8.81

 

8.81

210

卫生健康支出

333.57

 

333.57

21001

卫生健康管理事务

26.10

 

26.10

2100199

其他卫生健康管理事务支出

26.10

 

26.10

21002

公立医院

307.31

 

307.31

2100201

综合医院

3.47

 

3.47

2100299

其他公立医院支出

303.85

 

303.85

21004

公共卫生

0.16

 

0.16

2100408

基本公共卫生服务

0.16

 

0.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31201

资本金注入

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31205

利息补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

31299

其他对企业补助

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

5,000.00

5,000.00

 

5,000.00

 

229

其他支出

 

5,000.00

5,000.00

 

5,000.00

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

5,000.00

5,000.00

 

5,000.00

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

5,000.00

5,000.00

 

5,000.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

 项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门(单位):邯郸市第一医院

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(如无相关数据,则需注明空表列示)

 

 

 

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计(含结转和结余)均为165,403.87万元。与2023年度决算相比,收支各减少9,983.54万元,下降5.7%,主要原因是年初结转结余资金减少以及医保物价政策等外部环境的影响。

 

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计154,683.41万元,其中:财政拨款收入5,303.85万元,占3.4%​;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入141,169.83万元,占91.3%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入8,209.74万元,占5.3%。

 

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计158,388.54万元,其中:基本支出142,792.73万元,占90.2%;项目支出15,595.81万元,占9.8%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位2024年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为5,652.80万元。与2023年度相比,财政拨款收支各增加1,303.60万元,增长30.0%,主要原因是本年政府债券资金较多。

本单位2024年度财政拨款本年收入5,303.85万元,比上年增加1,429.69万元,增长36.9%,主要原因是政府债券资金收入较多;本年支出5,342.38万元,比上年增加1,342.13万元,增长33.6%,主要原因是政府债券资金支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入303.85万元,比上年减少3,570.31万元,降低92.2%,主要原因是上年有疫情临时性工作补助资金收入1533.89万元以及本年部分财政项目资金未拨付或者未全部拨付;本年支出342.38万元,比上年减少3,657.87万元,降低91.4%,主要原因是上年有疫情临时性工作补助资金支出1533.89万元以及本年部分财政项目资金未拨付或者未全部拨付导致的支出较少

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,000.00万元,比上年增加5,000.00万元,增长100.00%,主要原因是本年申请了5000万政府债券资金;本年支出5,000.00万元,比上年增加5,000.00万元,增长100.00%,主要原因是本年支出了5000万政府债券资金

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无国有资本经营预算;本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无国有资本经营预算。

 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入5,303.85万元,完成年初预算的100.0%,比年初预算增加0.00万元,决算数等于预算数主要原因是我院收入预算执行较好 ;本年支出5,342.38万元,完成年初预算的94.5%,比年初预算减少310.42万元,决算数小于预算数主要原因是本年部分项目资金额度未拨付或者拨付不足,影响了项目资金的支出 。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是我院收入预算执行较好 ;支出完成年初预算的52.4%,比年初预算减少310.42万元,主要原因是本年部分项目资金额度未拨付或者拨付不足,影响了项目资金的支出 。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是我院收入预算执行较好;支出完成年初预算的100.0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是严格按照预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0 %,比年初预算增加0.00万元,主要原因是我院无国有资本经营预算;支出完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是我院无国有资本经营预算。

 

 

(三)财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出5,342.38万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

科学技术(类)支出8.81万元,占0.2%,主要用于院士工作站支出;卫生健康(类)支出333.57万元,占6.2%,主要用于住院医师规培等支出;

政府性基金预算财政拨款支出:

其他(类)支出5,000.00万元,占93.6%,主要用于新东区建设支出

 

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款支出;较2023年度决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费支出情况。本单位2024年度因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我院无因公出国(境)费财政拨款支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无因公出国(境)费财政拨款支出。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、无本部门组织的出国(境)团组。

 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我院无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本单位2024年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我院无公务用车购置费财政拨款支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无公务用车购置费财政拨款支出。

公务用车运行维护费支出0.00万元:本单位2024年度单位公务用车保有量3辆,发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我院无公务用车运行维护费财政拨款支出;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无公务用车运行维护费财政拨款支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我院无公务接待费财政拨款支出;较上年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院无公务接待费财政拨款支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元,较2023年度增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是我院无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额5514.55万元,从采购类型来看,政府采购货物支出2512.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3001.8万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆36辆,比上年减少3辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车28辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)96台(套)。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5303.85万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目5个,涉及资金303.85万元,占一般公共预算项目支出总额的88.74%;政府性基金预算项目1个,涉及资金5000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个,涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对东部新院区区域医疗建设资金、住院医师规培、省级医改专项补助等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出303.85万元,政府性基金预算支出5000万元,国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看,我院已收到资金额度的项目基本上按照预期的绩效目标保质保量的完成,无论是当初设定的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、持续影响指标以及满意度指标均达到了预期,大部分项目财政资金未拨付,影响到了我院正常的项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映东部新院区区域医疗建设资金、住院医师规培等6个项目绩效自评结果。

 (1) 2023年邯郸市第一医院东部新院区医疗区域建设目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,由于东部新院区尚未投入使用,因此经济效益提升目标未完成,扣减5分,目前医院建设资金比较缺乏,下一步将积极争取债券资金,加快项目建设进度。

2024年度预算项目绩效自评表

 

一、基本情况

项目名称

邯郸市第一医院东部新院区医疗区域建设项目

项目级次

本级

实施主管单位

361001 - 邯郸市卫生健康委员会本级

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

5000.000000

到位数

5000.000000

执行数

5000.000000

100.00

其中:财政资金

5000.000000

其中:财政资金

5000.000000

其中:财政资金

5000.000000

其他

0

其他

0

其他

0

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

目标1:设置医疗床位数2000张;目标2:建设门诊医技病房综合楼及其他附属配套设施

东部新院区正在建设当中

 

四、年度绩效
指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

建设、改造、修缮工程量

基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等

20.00

文字描述

 

医疗床位2000张

完成

完成

20.00

质量指标

房屋验收

房屋验收

10.00

100

%

100%

完成

10.00

时效指标

完成及时率(%)

完成及时率(%)

10.00

100

%

100%

完成

10.00

成本指标

总成本控制数

总成本控制数

10.00

330249

万元

62795.05

完成

10.00

效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识和健康知识知晓

居民健康保健意识和健康知识知晓率

10.00

100

%

90%

完成

10.00

可持续影响指标

提升公共服务水平和质量

提升公共服务水平和质量

10.00

文字描述

 

提高现有医疗服务水平

显著提升

完成

10.00

经济效益指标

经济效益提升%

经济效益提升%

5.00

10

%

-2%

未完成

0.00

生态效益指标

建设项目环评执行率(%)

建设项目环评执行率(%)

5.00

文字描述

 

符合国家节能环保政策要求

符合

完成

5.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

通过抽查问卷的方式,调查部分群众的满意度

10.00

90

%

90%

完成

10

预算执行率

预算执行率

 

 

10

 

 

 

 

 

10

自评总分

95

五、存在问题
原因及整改措施

新东区建设资金缺口较大,需要财政及时拨付政府债券资金。

 

填报人:

 胡宁

联系电话:

 18730081021

说明:

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

 
 
 

(2) 2024年卫生健康人才培养省级补助资金(冀财社[2023]217号)目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为60分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。我院已完成人员派驻及帮扶任务,由于财政资金未拨付,未完成相关的支出医院将积极与财政沟通,争取早日下拨财政资金并发放到位。

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:邯郸市第一医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

一、基本情况

项目名称

2024年卫生健康人才培养省级补助资金(冀财社[2023]217号)

项目级次

省本级项目

实施(主管)单位

361027 - 邯郸市第一医院

二、预算执行情况

预算安排情况
(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数

1.17

到位数

 

执行数

 

(=执行数/预算数*100%)

其中:财政资金

1.17

其中:财政资金

 

其中:财政资金

 

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

按照卫健委要求完成鸡泽县人民医院派驻帮扶工作

工作已完成,资金未拨付

0

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

预期指标值

实际完成值

单项指标
完成情况

自评得分

符号

单位
(文字描述)

产出指标
(50)

数量指标

派驻人员数量

20

3

6

完成

20

质量指标

资金拨付率

10

=

100

%

1

未完成

0

时效指标

年底前拨付完毕

10

1

1

未完成

0

成本指标

支付标准

10

0.78

万元

0.78

未完成

0

效益指标
(30)

社会效益指标

提升医疗水平

30

文字描述

 

提升医疗水平

提升

完成

30

满意度指标
(10)

满意度指标

被帮扶医院满意

10

90

%

0.9

完成

10

预算执行率
(10)

预算执行率

 

10

 

 

 

 

未完成

0

自评总分

60

五、存在问题、原因及下一步整改措施

财政资金未拨付

填报人:

 

 

 

刘崇

 

 

 

联系电话:

13803105677

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
      3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
      4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
      5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
      6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
      7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
      8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
      9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
      10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(冀财社[2023]239号)目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为98.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为342.2万元,执行数为297.85万元,完成预算的87.04%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。剩余资金2024年底已经提交银行,财政未拨付

 

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:邯郸市第一医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

一、基本情况

项目名称

2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(冀财社[2023]239号)

项目级次

省本级项目

实施(主管)单位

361027 - 邯郸市第一医院

二、预算执行情况

预算安排情况
(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数

342.2

到位数

342.2

执行数

297.845000

87.04%

其中:财政资金

342.2

其中:财政资金

342.2

其中:财政资金

297.845000

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

按时完成规培及转岗任务

已经完成相应的培训任务

87.04%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

预期指标值

实际完成值

单项指标
完成情况

自评得分

符号

单位
(文字描述)

产出指标
(50)

数量指标

培训人数达标

20

=

111

111

完成

20

质量指标

培训学员结业考核首次通过率

10

80

%

80

完成

10

时效指标

预算年度内完成

10

1

1

完成

10

成本指标

规培学员补助标准

10

=

3

万元

3

完成

10

效益指标
(30)

社会效益指标

规培医师业务水平

30

文字描述

 

提升规培能力

提升

完成

30

满意度指标
(10)

满意度指标

满意率

10

95

%

95

完成

10

预算执行率
(10)

预算执行率

 

10

 

 

 

 

未完成

8.703828

自评总分

98.7

五、存在问题、原因及下一步整改措施

剩余资金已经提交银行,国库未支付

填报人:

 

 

 

刘悦

 

 

 

联系电话:

 

 

 

18531004004

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
      3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
      4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
      5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
      6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
      7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
      8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
      9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
      10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(4) 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(冀财社[2023]239号)目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。剩余资金6万元,财政未拨付,下一步将积极与财政沟通,争取早日下拨资金。

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:邯郸市第一医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

一、基本情况

项目名称

提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(冀财社[2023]239号)

项目级次

省本级项目

实施(主管)单位

361027 - 邯郸市第一医院

二、预算执行情况

预算安排情况
(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数

6

到位数

6

执行数

6

100%

其中:财政资金

6

其中:财政资金

6

其中:财政资金

6

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

按照卫健委要求完成魏县人民医院派驻帮扶工作

派驻魏县7人,完成了帮扶工作。

100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

预期指标值

实际完成值

单项指标
完成情况

自评得分

符号

单位
(文字描述)

产出指标
(50)

数量指标

派驻人员数量

20

=

5

5

完成

20

质量指标

资金拨付率

10

=

100

%

1

完成

10

时效指标

年底前拨付完毕

10

1

1

完成

10

成本指标

支付标准

10

=

2.4

万元

2.4

完成

10

效益指标
(30)

社会效益指标

提高医疗水平

30

文字描述

 

提升医疗水平

大幅提升

完成

30

满意度指标
(10)

满意度指标

被帮扶医院满意

10

90

%

90

完成

10

预算执行率
(10)

预算执行率

 

10

 

 

 

 

 

10

自评总分

100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

填报人:

 

 

 

刘崇

 

 

 

联系电话:

 

 

 

13803105677

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
      3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
      4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
      5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
      6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
      7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
      8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
      9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
      10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(5) 中央2024年医疗服务与保障能力提升补助资金监测预警与指挥能力项目(冀财社[2023]244号)目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。由于投标时间以及签订合同时间较晚,影响了项目的支付进度,导致绩效目标未实现。该项目资金已经重新申请资金结转,待财政下拨后及时支付。

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:

邯郸市第一医院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

一、基本情况

项目名称

中央2024年医疗服务与保障能力提升补助资金监测预警
与指挥能力项目(冀财社[2023]244号)

项目级次

省本级项目

实施(主管)单位

361027 - 邯郸市第一医院

二、预算执行情况

预算安排情况
(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数

3

到位数

3

执行数

0

0

其中:财政资金

3

其中:财政资金

3

其中:财政资金

0

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

提升医疗机构信息系统与传染病监测系统数据交换能力

已经完成招投标工作并签订了合同

0

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

预期指标值

实际完成值

单项指标
完成情况

自评得分

符号

单位
(文字描述)

产出指标
(50)

数量指标

采购数量

20

=

1

1

未完成

0.00

质量指标

专款专用率

10

=

100

%

1

未完成

0.00

时效指标

采购及时率

10

1

1

未完成

0.00

成本指标

项目预算成本

10

=

3

万元

3

未完成

0.00

效益指标
(30)

经济效益指标

项目对经济效益提升比

20

文字描述

 

显著提升

提升

未完成

0.00

可持续影响指标

提升传染病监测水平

10

文字描述

 

提升

提升

未完成

0.00

满意度指标
(10)

满意度指标

满意度

10

90

%

90

未完成

0.00

预算执行率
(10)

预算执行率

 

10

 

 

 

 

 

0

自评总分

0

五、存在问题、原因及下一步整改措施

招投标时间以及签订合同时间较晚,影响了项目的支付进度

填报人:

 

 

李焱

 

 

联系电话:

 

 

13703300066

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
      3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
      4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
      5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
      6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
      7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
      8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
      9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
      10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(6)       提前下达2024年省级医改专项补助经费(冀财社[2023]215号)目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为110万元,执行数为0万元,完成预算的0%。我院已经基本完成相关的工作,由于财政资金未拨付,导致项目资金无法支出。下一将积极与财政沟通,争取早日下拨资金。

 

 

 

 

 

 

2024年度预算项目绩效自评表

 

一、基本情况

项目名称

ZK-提前下达2024年省级医改专项补助经费(冀财社[2023]215号)

项目级次

本级

实施主管单位

361001 - 邯郸市卫生健康委员会本级

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

110.000000

到位数

0.000000

执行数

0.000000

0

其中:财政资金

110.000000

其中:财政资金

0

其中:财政资金

0.000000

其他

0

其他

0

其他

0

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

实施基本药物制度,提高公共卫生服务和基本医疗服务能力,不断提高人民群众健康水平。

相关工作已开展,财政资金未拨付

0.00

四、年度绩效
指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

市内八区基本药物制度覆盖率

市内八区基本药物制度覆盖率

20.00

=

100

%

100%

完成

20

质量指标

资金到位率

资金到位率

10.00

=

100

%

100%

未完成

0.00

时效指标

基本药物补助资金发放及时率

基本药物补助资金发放及时率

10.00

文字描述

 

每季度末之前

及时发放

完成

10

成本指标

基本药物制度人均成本

基本药物制度人均成本

10.00

8

8

完成

10

效益指标

可持续影响指标

提高公共卫生服务和基本医疗服务能力,不断提高人民群众健康水平。

提高公共卫生服务和基本医疗服务能力,不断提高人民群众健康水平。

30.00

文字描述

 

逐步提高

逐步提高

完成

30

满意度指标

服务对象满意度指标

被服务对象满意度

被服务对象满意度

10.00

85

%

90%

完成

10

预算执行率

预算执行率

 

 

10

 

 

 

 

 

0

自评总分

80

五、存在问题
原因及整改措施

相关工作已开展,财政资金未拨付

 

填报人:

盖全正

联系电话:

 0310-8635027

说明:

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

 
 
 

(三)部门评价项目绩效评价结果(如有)

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)无相应收支,故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年9月25日 09:45
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